|
Faktúra |
1/2016
|
systémová podpora
|
41,75 |
s DPH |
|
U1121/2013
|
04.01.2016 |
Made, s.r.o |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
Faktúra |
29/2017
|
telekomunikačné služby
|
34,21 |
s DPH |
1198941300
|
|
16.05.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
Faktúra |
36/2017
|
sada vlajok EÚ,SR, Obec
|
86,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
Faktúra |
35/2017
|
odvoz TKO
|
9,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
Faktúra |
34/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
Faktúra |
33/2017
|
kanc.potreby, materiál pre ZUŠ-hry
|
114,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
23.05.2017 |
24.05.2017 |
|
Faktúra |
32/2017
|
predplatné - odb.literatúry
|
59,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Poradca ponikateľa |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
Faktúra |
31/2017
|
Tričká, čiapky, perá s logom 7.ZUŠ-hier
|
327,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
ABC Reklama, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
Faktúra |
30/2017
|
PC
|
202,01 |
s DPH |
objednávka-cenová ponuka/internet.stránka
|
|
16.05.2017 |
MB TECH BB |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
Faktúra |
28/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
11.05.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
38/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
08.06.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
Faktúra |
27/2017
|
réžia zo stravného
|
194,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
ZŠ Štrba |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
Faktúra |
26/2017
|
PC s príslušenstvom, monitor
|
438,64 |
s DPH |
objednávka - cenová ponuka/internet. stránka
|
|
25.04.2017 |
MB TECH BB, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
Faktúra |
25/2017
|
telekomunikačné služby
|
28,61 |
s DPH |
1198941300
|
|
19.04.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
Faktúra |
24/2017
|
odb.literatúra - účt.súvsťažnosti
|
18,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Poradca s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
Faktúra |
23/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
11.04.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
Faktúra |
22/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
09.04.2017 |
09.04.2017 |
|
Faktúra |
21/2017
|
systémová podpora
|
41,75 |
s DPH |
|
U1121/2013
|
04.04.2017 |
Made, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
Faktúra |
37/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
Faktúra |
39/2017
|
kvetinový aranžmán
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Gabriela Nálepková - Aranžovanie a dizajn |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.06.2017 |
14.06.2017 |