|
Faktúra |
1/1/2018
|
systém.podpora Urbis
|
41,75 |
s DPH |
U1121/2013
|
|
03.01.2018 |
Made s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
08.01.2018 |
08.01.2018 |
|
Faktúra |
92/2017
|
obal na klavírne krídlo
|
104,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
Faktúra |
91/2017
|
odb.literatúra
|
7,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Poradca, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
91/2016
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
04.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
Faktúra |
90/2017
|
telekomunikačné služby
|
38,04 |
s DPH |
1198941300
|
|
15.12.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
Faktúra |
90/2016
|
odvoz TKO IV.Q
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Obec Štrba |
|
Mgr. Marián Šabla, DiS.Art |
riaditeľ |
28.12.2016 |
06.01.2017 |
|
Faktúra |
89/2017
|
piano, kombo s príslušenstvom
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
Faktúra |
89/2016
|
aranžérske práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Gabriela Nálepková |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
Faktúra |
88/2017
|
výkon funkcie technika BOZP,PO 9-12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Martin Majerčák |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
Faktúra |
88/2016
|
kancelárske potreby
|
115,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
Faktúra |
87/2017
|
revízia hasiacich prístrojov
|
5,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Martin Majerčák |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
Faktúra |
87/2016
|
kancelárske potreby
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
14.12.2016 |
19.12.2016 |
|
Faktúra |
86/2017
|
ESET NOD - antivír.program
|
81,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Ing. Ngo Tien |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
Faktúra |
85/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
11.12.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
Faktúra |
85/2016
|
dodávka plynu
|
204,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
08.12.2016 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
Faktúra |
84/2017
|
réžia zo stravného
|
197,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
Faktúra |
84/2016
|
réžia zo stravného
|
86,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
ZŠ Štrba |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
Faktúra |
83/2017
|
kancelárske potreby
|
183,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
Faktúra |
82/2017
|
materiál VO
|
254,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ing. Oľga Iľková |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
Faktúra |
82/2016
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
02.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |