|
Faktúra |
49/2018
|
réžia zo stravného
|
122,82 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ZŠ Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
Faktúra |
44/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
04.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
52/2017
|
telekomunikačné služby
|
25,75 |
s DPH |
1198941300
|
|
21.08.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
21.08.2017 |
21.08.2017 |
|
Faktúra |
51/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
Faktúra |
50/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
11.08.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
Faktúra |
49/2017
|
telekomunikačné služby
|
38,88 |
s DPH |
1198941300
|
|
17.07.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
Faktúra |
48/2017
|
odvoz TKO
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
Faktúra |
47/2017
|
preprava DFS Štrbianček - podiel
|
400,00 |
s DPH |
01/17-FZ Štrbianček
|
|
11.07.2017 |
Marcel Kručinský |
FZ Štrbianček |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
46/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
11.07.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
45/2017
|
réžia zo stravného za ZL
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
ZŠ s MŠ Šuňava |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
43/2017
|
systémová podpora
|
41,75 |
s DPH |
|
U1121/2013
|
03.07.2017 |
Made, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
03.07.2017 |
03.07.2017 |
|
Faktúra |
54/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
Faktúra |
42/2017
|
výkon funkcie technika BOZPaPO
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ-2014
|
03.07.2017 |
Martin Majerčák |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
03.07.2017 |
03.07.2017 |
|
Faktúra |
41/2017
|
réžia zo stravného
|
253,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
ZŠ Štrba |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
Faktúra |
40/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,84 |
s DPH |
1198941300
|
|
15.06.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
Faktúra |
39/2017
|
kvetinový aranžmán
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Gabriela Nálepková - Aranžovanie a dizajn |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
Faktúra |
38/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
08.06.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
Faktúra |
37/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
Faktúra |
36/2017
|
sada vlajok EÚ,SR, Obec
|
86,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
Faktúra |
35/2017
|
odvoz TKO
|
9,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
29.05.2017 |
29.05.2017 |