|
Faktúra |
90/2016
|
odvoz TKO IV.Q
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Obec Štrba |
|
Mgr. Marián Šabla, DiS.Art |
riaditeľ |
28.12.2016 |
06.01.2017 |
|
Faktúra |
82/2016
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
02.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
Faktúra |
51/2016
|
Predplatné časopisu
|
59,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Poradca s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
06092016 |
06092016 |
|
Faktúra |
52/2016
|
telekomunikačné služby
|
30,49 |
s DPH |
|
1198941300
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
08.09.2016 |
08.09.2016 |
|
Objednávka |
10/2016
|
školenie kuriča plynových kotlov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
JURTLAK PLUS, Mária Jurkovská |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
05.09.2016 |
|
Faktúra |
54/2016
|
stravné kupóny
|
659,23 |
s DPH |
1/2015
|
|
09.09.2016 |
Le cheque dejeuner. s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
12.09.2016 |
12.09.2016 |
|
Faktúra |
56/2016
|
školenie kuriča plynových kotlov
|
60,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
14.09.2016 |
JURTLAK PLUS, Mária Jurkovská |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
19.09.2016 |
26.09.2016 |
|
Faktúra |
57/2016
|
materiál - dvere vchodové
|
400,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
27.09.2016 |
Peter Gajan - PEGATHERM |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
Objednávka |
11/2016
|
zhotovenie vchodových dverí
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Peter Gajan - PEGATHERM |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
Faktúra |
58/2016
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
Faktúra |
59/2016
|
systémová podpora
|
41,75 |
s DPH |
|
U1121/2013
|
05.10.2016 |
Made, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
Objednávka |
12/2016
|
materiál pre LDO
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
13.10.2016 |
|
Objednávka |
14/2016
|
kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
13.10.2016 |
|
Objednávka |
13/2016
|
materiál pre VO
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
13.10.2016 |
|
Objednávka |
15/2016
|
materiál pre VO
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Jozef Brachňak BROZ |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
13.10.2016 |
|
Faktúra |
61/2016
|
materiál pre LDO
|
285,41 |
s DPH |
12/2016
|
|
12.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
Faktúra |
62/2016
|
materiál pre VO
|
229,91 |
s DPH |
13/2016
|
|
12.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
Faktúra |
63/2016
|
kancelárske potreby
|
192,58 |
s DPH |
14/2016
|
|
12.10.2016 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
Faktúra |
64/2016
|
materiál pre VO
|
152,44 |
s DPH |
15/2016
|
|
13.10.2016 |
Jozef Brachňak BROZ |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
Faktúra |
65/2016
|
odvoz TKO
|
3,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Obec Štrba |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
13.10.2016 |
13.10.2016 |