|
Faktúra |
21/2018
|
systém.podpora Urbis
|
41,75 |
s DPH |
U1121/2013
|
|
03.04.2018 |
Made s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
aranžérske práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Gabriela Nálepková |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
oprava HN a príslušenstva
|
436,00 |
s DPH |
3/2016
|
|
28.04.2016 |
Atelier Bessler-Ing. Ľubomír Slavkovský |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
09.04.2017 |
09.04.2017 |
|
Faktúra |
22/2018
|
HN - bicia sada, činely
|
780,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
03.04.2018 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
balíček príručka mzdovej účtovníčky
|
13,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Poradca s.r.o |
|
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
11.04.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
Faktúra |
23/2018
|
réžia zo stravného
|
142,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
dodávka plynu
|
204,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
09.05.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o |
|
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
odb.literatúra - účt.súvsťažnosti
|
18,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Poradca s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
Faktúra |
24/2018
|
odvoz komunálneho odpadu
|
9,90 |
s DPH |
1/2018
|
1/2018
|
09.04.2018 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
telekomunikačné služby
|
30,05 |
s DPH |
|
1198941300
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
telekomunikačné služby
|
28,61 |
s DPH |
1198941300
|
|
19.04.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
Faktúra |
25/2018
|
dodávka plynu
|
148,90 |
s DPH |
001010903948
|
|
10.04.2018 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
reklamné predmety - ZUŠKOHRY
|
292,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Obchod Nisa, s.r.o |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
PC s príslušenstvom, monitor
|
438,64 |
s DPH |
objednávka - cenová ponuka/internet. stránka
|
|
25.04.2017 |
MB TECH BB, s.r.o |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
Faktúra |
26/2018
|
telekomunikačné služby
|
32,70 |
s DPH |
1198941300
|
|
16.04.2018 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
reklamné predmety - ZUŠKOHRY
|
139,20 |
s DPH |
|
|
13052016 |
ABC reklama |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
13052016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
reklamné predmety - ZUŠKOHRY
|
139,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
ABC reklama |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
13052016 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
réžia zo stravného
|
194,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
ZŠ Štrba |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |