|
Zmluva |
8/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26042018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
49/2018
|
réžia zo stravného
|
122,82 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ZŠ Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
Faktúra |
48/2018
|
telekomunikačné služby
|
36,55 |
s DPH |
1198941300
|
|
14.06.2018 |
Telefonica O2 |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
Faktúra |
47/2018
|
kredit SMS O2 Connector
|
50,00 |
s DPH |
180140
|
|
13.06.2018 |
Com-TRADE, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.06.2018 |
14.06.2018 |
|
Faktúra |
46/2018
|
školské tlačivá - žiacka knižka
|
49,00 |
s DPH |
internetová stránka/objed.formuláre
|
|
13.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
Faktúra |
45/2018
|
dodávka plynu
|
148,90 |
s DPH |
001010903948
|
|
13.06.2018 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
Faktúra |
44/2018
|
licencia za užívanie IS iZUS
|
594,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
12.06.2018 |
Senzio, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
Faktúra |
43/2018
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
Faktúra |
42/2018
|
réžia zo stravného
|
124,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
ZŠ Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
Faktúra |
41/2018
|
firemná tabuľa
|
88,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
ABC Reklama, s.r.o. |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
28.05.2018 |
29.05.2018 |
|
Faktúra |
40/2018
|
preprava osôb
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Anna Mierková |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
Objednávka |
8/2018
|
renovácia firemnej tabule
|
88,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
ABC Reklama, s.r.o. |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
|
17.05.2018 |
|
Faktúra |
39/2018
|
kancelárske potreby
|
74,54 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
Faktúra |
37/2018
|
školské tlačivá - žiacka knižka
|
49,00 |
s DPH |
internetová stránka/objed.formuláre
|
|
16.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
Faktúra |
38/2018
|
perá
|
46,49 |
s DPH |
objednávka-ponuka
|
|
16.05.2018 |
National Pen |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
Faktúra |
36/2018
|
PC s prísl. LCD, USB klávesnica, myš
|
230,07 |
s DPH |
internetová stránka/telefonicky
|
|
15.05.2018 |
MB TECH BB |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
Objednávka |
6/2018
|
PC s prísl. LCD, USB klávesnica, myš
|
230,07 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MB TECH BB |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
Objednávka |
7/2018
|
perá s logom ZUŠ
|
46,49 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
National Pen |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
Faktúra |
33/2018
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
Faktúra |
32/2018
|
réžia zo stravného
|
117,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
ZŠ Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |