|
Faktúra |
1/2018
|
telekomunikačné služby
|
32,36 |
s DPH |
1198941300
|
|
16.01.2018 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
Faktúra |
3/2018
|
kábel k IT
|
15,00 |
s DPH |
1/2018
|
|
16.01.2018 |
MB TECH BB |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
Faktúra |
1/1/2018
|
systém.podpora Urbis
|
41,75 |
s DPH |
U1121/2013
|
|
03.01.2018 |
Made s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
08.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
obal na klavírne krídlo
|
104,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
Zmluva |
1/2018
|
zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
odb.literatúra
|
7,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Poradca, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
telekomunikačné služby
|
38,04 |
s DPH |
1198941300
|
|
15.12.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
piano, kombo s príslušenstvom
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
výkon funkcie technika BOZP,PO 9-12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Martin Majerčák |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
revízia hasiacich prístrojov
|
5,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Martin Majerčák |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
ESET NOD - antivír.program
|
81,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Ing. Ngo Tien |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
11.12.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
réžia zo stravného
|
197,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
kancelárske potreby
|
183,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
kancelárske potreby
|
252,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
akordeón, reprobedňa
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
materiál VO
|
254,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ing. Oľga Iľková |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
odvoz TKO
|
3,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
réžia zo stravného
|
245,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
ZŠ Štrba |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |